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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7368
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 音米 ** | 2 | 136.0 | 音米\** | 验收通过 | |
| 2 | 飞利浦 烧水壶 | 1 | 280.0 | 飞利浦/Philips\HD9396 | 验收通过 | |
| 3 | 洁柔 抽纸 | 10 | 220.0 | 洁柔\CR065-03A | 验收通过 | |
| 4 | 得力 打印纸 | 6 | 1320.0 | 得力/deli\Z-7503 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 中性笔 | 10 | 360.0 | 晨光/M G\AGP02324A | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 94504 文件袋 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\94504 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |