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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025001018
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 YS-21 便签本/便条纸/N次贴 | 晨光/M GYS-21, | 包 | 5.00 | 4 | 20 |
| 2 | 得力 5682 档案盒 | 得力/deli5682, | 个 | 5.00 | 6 | 30 |
| 3 | 锐进 HC-55 档案盒 | 锐进HC-55, | 个 | 15.00 | 8 | 120 |
| 4 | 得力 7736 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7736, | 包 | 5.00 | 2 | 10 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 许应丽
联系电话: 153****3100
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: