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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****奇慧文体开间
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********254001
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 一正 YZ2152 一****小学生专用2B橡皮擦得干净无碎屑 | 一正YZ2152 | 块 | 60.00 | 2 | 120 |
| 2 | 晨光 AMP33701 铅笔 | 晨光/M GAMP33701 | 支 | 60.00 | 3.8 | 228 |
| 3 | 得力 HT4018 美工刀 | 得力/deliHT4018 | 把 | 3.00 | 13.5 | 40.5 |
| 4 | 晨光 FCP90198 水彩笔 | 晨光/M GFCP90198 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 5 | 晨光/M G A4 70g 8包/箱 打印纸500张/包 8包/箱(4000张) | 晨光/M GA4 70g 8包/箱 | 箱 | 6.00 | 180 | 1080 |
| 6 | 得力/deli S126 1.0mm中性笔签字笔水笔 办公用品 子弹头黑色12支 | 得力/deliS126 | 盒 | 5.00 | 35.9 | 179.5 |
| 7 | 无品牌 A3 打印/复印纸 | 无品牌A3 | 箱 | 2.00 | 155 | 310 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 丁宇
联系电话: 158****5083
传真:
地址: **省****
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: