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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4742
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 兰诗 H2-022 扫把 | 5 | 75.0 | 兰诗\H2-022 | 验收通过 | |
| 2 | 美的 MK-SH15Colour102-PRO 电热水壶 | 2 | 200.0 | 美的/Midea\MK-SH15Colour102-PRO | 验收通过 | |
| 3 | 飞勒 铜挂锁 | 2 | 24.0 | 飞勒\JXS | 验收通过 | |
| 4 | 舒蔻 SK-05011 垃圾桶 | 3 | 345.0 | 舒蔻/Supercloud\SK-05011 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7548 打印/复印纸 | 5 | 1100.0 | 得力/deli\7548 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |