花垣县统计局关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

发布时间: 2025年04月24日
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相关单位:
***********公司企业信息
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一、 *采购人名称: ****

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****5273

五、 *验收单位: ****

六、 *验收日期: 2025年4月24日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 39 1716.0 得力/deli\S143 验收通过
2 得力 起钉器 4 18.0 得力/deli\得力0231起钉器 验收通过
3 得力 7393 打印/复印纸 彩色复印纸 100张/包 2 40.0 得力/deli\7393 验收通过
4 得力 QG157 剪刀 2 30.0 得力/deli\QG157 验收通过
5 十八洞 天然山泉水380ML*24瓶 矿泉水/纯净水 25 1200.0 十八洞\天然山泉水380ML*24瓶 验收通过
6 DT100G3 U盘 64GB U盘 金士顿DT100 G4 64G 优盘 USB3.0 2 84.0 金士顿/Kingston\DT100G3 验收通过
7 得力 5901 档案夹 抽杆夹(混)(只) 40 120.0 得力/deli\5901 验收通过
8 得力 7734 便签本/便条纸/N次贴 记事贴便签纸便利贴 76x101mm (单位:包) 淡黄 4 20.0 得力/deli\7734 验收通过
9 得力 文件袋 200 480.0 得力/deli\5501 验收通过
10 得力 7900 PU/PVC笔记本 35 700.0 得力/deli\7900 验收通过
11 得力 7123 胶棒 固体胶 强力固体胶 36 180.0 得力/deli\7123 验收通过
12 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 罗星





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