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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8831
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文具套装/礼盒 | 27 | 783.0 | 得力/deli\文具套装 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 橡筋 | 40 | 80.0 | 得力/deli\橡筋 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 9 | 1800.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 国画颜料 | 40 | 200.0 | 得力/deli\中国画颜料 73865 | 验收通过 | |
| 5 | 妙洁 垃圾袋中号黑色 垃圾袋 | 30 | 180.0 | 妙洁/magic\垃圾袋中号黑色 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 50 | 100.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
| 7 | 卡伊洁 儿童画画本 幼儿填色书涂色本2-3-4岁涂鸦学图画册 | 39 | 195.0 | 卡伊洁\61-Q | 验收通过 | |
| 8 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 32 | 208.0 | 得力\7022 | 验收通过 | |
| 9 | 立白 2.118千克 洗衣液/洗衣粉 | 20 | 500.0 | 立白/Liby\2.118千克 | 验收通过 | |
| 10 | 别针/回形针/大头针 得力0037回形针曲别针(200枚/筒) | 16 | 80.0 | 得力/deli\0037 | 验收通过 | |
| 11 | 胶水 得力7302液体胶(无色)(瓶) | 37 | 74.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 12 | 便签本/便条纸/N次贴 得力9086记事贴(混)76*101mm(包) | 35 | 175.0 | 得力/deli\9086 | 验收通过 | |
| 13 | 蓝月亮 抑菌洗手液 500g 洗手液 | 30 | 435.0 | 蓝月亮/Blue moon\抑菌洗手液 500g | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |