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订单:****,于:2025-04-24 15:36进行采购,现将本次直接采购结果公布如下:
供应商:****
供应商地址:**省-**市-沂**-**省**市沂**界湖街道团山路与文化路交汇处南200米路西
成交金额:2112.00,大写(人民币):贰仟壹佰壹拾贰元整
| 1 | 票夹 | 得力/deli 8562长尾夹2号 票夹 | 得力/deli | 8562长尾夹2号 | 10 | ¥20.0000 | ¥200.00 |
| 2 | 票夹 | 得力/deli 8564长尾夹4号 票夹 | 得力/deli | 8564长尾夹4号 | 17 | ¥16.0000 | ¥272.00 |
| 3 | 杯子 | 富光/FUGUANG 玻璃水杯 杯子 | 富光/FUGUANG | 玻璃水杯 | 30 | ¥15.0000 | ¥450.00 |
| 4 | 毛巾 | 洁丽雅﹒兰/GRACE﹒ORCHID 毛巾 | 洁丽雅﹒兰/GRACE﹒ORCHID | 7185 | 20 | ¥15.0000 | ¥300.00 |
| 5 | 签字笔 | 得力/deli 中性笔 签字笔 | 得力/deli | 中性笔 | 20 | ¥12.0000 | ¥240.00 |
| 6 | 干电池 | 国产 电池 干电池 | 国产 | 电池 | 40 | ¥10.0000 | ¥400.00 |
| 7 | 文件袋 | 得力/deli 按扣袋 文件袋 | 得力/deli | 按扣袋 | 25 | ¥2.0000 | ¥50.00 |
| 8 | 绳子 | 国产 学生校牌 绳子 | 国产 | 学生校牌 | 100 | ¥2.0000 | ¥200.00 |
联系人:徐志刚
联系方式:176****8689
采购单位:****
2025年04月24日