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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********627********2025000841
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 兰浪 SR242 植绒 长度42cm 抗腐化 天然橡胶手套 | 兰浪SR242, | 双 | 30.00 | 15 | 450 |
| 2 | 得力 19207 250ml 本色50只/袋 竹纤维 纸杯 | 得力/deli19207, | 袋 | 100.00 | 9.5 | 950 |
| 3 | 富强 210毫升 加厚 整箱2000个 塑杯 塑料水杯 | 富强210ml, | 件 | 2.00 | 120 | 240 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****小学
联系电话: 181****0304
传真:
地址: ****办事处毓秀西路3号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: