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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9403
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 国产 档案袋 牛皮纸档案袋 | 100 | 50.0 | 国产\档案袋 | 验收通过 | |
| 2 | 遮阳帽 | 50 | 950.0 | 无品牌\遮阳帽 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 2041 美工刀 | 1 | 6.5 | 得力/deli\2041 | 验收通过 | |
| 4 | 宝克 PC1828A 中性笔 | 10 | 250.0 | 宝克/Baoke\PC1828A | 验收通过 | |
| 5 | 宝克 PC1828A 中性笔 | 1 | 25.0 | 宝克/Baoke\PC1828A | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7302 胶水 | 10 | 15.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 橡皮筋 | 1 | 8.0 | 得力\3215 | 验收通过 | |
| 8 | 洁丽雅 7050 毛巾/面巾/方巾 | 140 | 2520.0 | 洁丽雅/grace\7050 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |