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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N062********256601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 GN-H3040 接线板 | 公牛/BULLGN-H3040 | 个 | 4.00 | 88 | 352 |
| 2 | 得力 33510 档案盒 | 得力/deli33510 | 只 | 20.00 | 10 | 200 |
| 3 | 得力 5501 文件袋 | 得力/deli5501 | 个 | 60.00 | 1 | 60 |
| 4 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇HD-7013A-1-4 | 件 | 1.00 | 85 | 85 |
| 5 | 晨光 K35 晨光(M G)K35中性笔0.5 红色 黑色 蓝色 墨蓝 | 晨光K35 | 支 | 24.00 | 1.66 | 39.84 |
| 6 | 印爽 A4 70G 打印/复印纸 | 印爽A4 70G | 箱 | 9.00 | 240 | 2160 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 徐春雨
联系电话: 138****3529
传真: /
地址: **县**大街33号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: