开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****5798
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 笔记本 | 66 | 330.0 | 其他家\0423-1 | 验收通过 | |
| 2 | 啄木鸟 光盘 | 10 | 1500.0 | 啄木鸟/PLOVER\0423-1 | 验收通过 | |
| 3 | 斯莫尔 斯莫尔 多功能手提袋 313足球纹牛津布袋子 | 66 | 1320.0 | 斯莫尔/simoer\313 | 验收通过 | |
| 4 | 图形 便利贴 不干胶标签 | 170 | 340.0 | 图形\便利贴 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光中性笔办公 K35 0.5mm(12支/盒) | 66 | 198.0 | 晨光/M G\K35 蓝 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |