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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:蔡欣成
项目联系电话:193****2995
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652925
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区新**
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:****管委会院内
采购单位联系人和联系方式:蔡欣成:193****2995
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:MB0X9246X
采购单位预算编码:062001
三、成交信息
成交日期:2025年4月24日
总成交金额(元):37750 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | ****(个体工商户) | **维吾尔自治区**地区****地区新****社区****中心12号楼201号商铺 | 37750.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 晨光 AGPK3554A 中性笔 | 晨光/M G | AGPK3554A | 80 | 65.0 | 5200.0 | |
| 2 | 同飞 奖状纸 奖状/证书 | 同飞 | 奖状纸 | 240 | 25.0 | 6000.0 | |
| 3 | 得力 0017 别针/回形针/大头针/订书针 | 得力/deli | 0017 | 35 | 3.0 | 105.0 | |
| 4 | 简繁 便条夹/照片夹/书夹 | 简繁 | 照片夹 | 75 | 15.0 | 1125.0 | |
| 5 | 得力 71068 橡皮 | 得力/deli | 71068 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
| 6 | 得力 DL003C 美工刀 | 得力/deli | DL003C | 40 | 8.0 | 320.0 | |
| 7 | 晨光 AWG97049 胶水 | 晨光/M G | AWG97049 | 45 | 65.0 | 2925.0 | |
| 8 | 得力 0603 剪刀 | 得力/deli | 0603 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 9 | 得力 0280 订书机 | 得力/deli | 0280 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
| 10 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | 插座 | 15 | 120.0 | 1800.0 | |
| 11 | 齐心 WHGP510 中性笔 | 齐心/Comix | WHGP510 | 200 | 1.5 | 300.0 | |
| 12 | 得力 BP108 记事本/笔记本 | 得力/deli | BP108 | 180 | 15.0 | 2700.0 | |
| 13 | 得力 22296 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 22296 | 240 | 35.0 | 8400.0 | |
| 14 | 得力 S856 中性笔 | 得力/deli | S856 | 150 | 10.0 | 1500.0 | |
| 15 | 良盈尚品 840A 商务公文包 | 良盈尚品 | 840A | 35 | 10.0 | 350.0 | |
| 16 | 天章 T19732 工业胶带 | 天章/TANGO | T19732 | 25 | 15.0 | 375.0 | |
| 17 | 得力 9864 印油/印泥/** | 得力/deli | 9864 | 35 | 12.0 | 420.0 | |
| 18 | 晨光 MG2110 记号笔/粗笔 | 晨光/M G | MG2110 | 60 | 25.0 | 1500.0 | |
| 19 | 晨光 ADM94504 档案袋 | 晨光 | ADM94504 | 1500 | 1.0 | 1500.0 | |
| 20 | 晨光 APYRA610 档案袋 | 晨光 | APYRA610 | 2120 | 1.0 | 2120.0 | |
| 21 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: