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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2592
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 蓝月亮 84消毒液 | 80 | 800.0 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 软面抄 | 30 | 60.0 | 得力/deli\7654 | 验收通过 | |
| 3 | 索爱 S-350 扩音器 | 10 | 1950.0 | 索爱/soaiy\S-350 | 验收通过 | |
| 4 | 齐心 B3632 燕尾夹大号 | 10 | 200.0 | 齐心/Comix\B3632 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ADMN4022 档案盒 | 1 | 100.0 | 晨光/M G\ADMN4022 | 验收通过 | |
| 6 | 奔图 TO-400 硒鼓 | 7 | 840.0 | 奔图/Pantum\TO-400 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG98740 电子计算器 | 5 | 200.0 | 晨光/M G\ADG98740 | 验收通过 | |
| 8 | 亚太森博 桔色拷贝可乐A4 70g 打印/复印纸 | 10 | 1900.0 | 亚太森博\桔色拷贝可乐A4 70g | 验收通过 | |
| 9 | 亚太森博 凯欧 A3 70G 打印/复印纸 | 5 | 950.0 | 亚太森博\凯欧 A3 70G | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |