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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7542
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月24日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 彩印打印纸/复印纸 | 21 | 483.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5684 档案盒 | 18 | 216.0 | 得力/deli\5684 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 APYVS959A 打印/复印纸 | 35 | 665.0 | 晨光/M G\APYVS959A | 验收通过 | |
| 4 | 德翔 DX-183 文件袋 | 110 | 220.0 | 德翔\DX-183 | 验收通过 | |
| 5 | 美的 SH17M301a 热水壶 | 4 | 436.0 | 美的/Midea\SH17M301a | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 文件袋 | 15 | 360.0 | 晨光/M G\1 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ACP95890 水笔 | 12 | 259.2 | 晨光/M G\ACP95890 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇 旋转拖把 | 4 | 312.0 | 好媳妇\1 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 纸杯 | 45 | 900.0 | 得力/deli\2 | 验收通过 | |
| 10 | 好媳妇 扫把 | 3 | 204.0 | 好媳妇\2 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 0371 订书机 | 8 | 144.0 | 得力/deli\0371 | 验收通过 | |
| 12 | 洗手液 | 10 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\500g瓶装 | 验收通过 | |
| 13 | 杉友16114会议记录本 | 60 | 720.0 | 杉友\杉友16114会议记录本 | 验收通过 | |
| 14 | 得力9893秒干**(红)(只) | 10 | 120.0 | 得力/deli\9893 | 验收通过 | |
| 15 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |