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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1369
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | A4纸 | 20 | 4000.0 | A\A4 | 验收通过 | |
| 2 | WG1506 烧水壶 爱仕达电热水壶S15G367 | 6 | 1074.0 | 爱仕达/ASD\WG1506 | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 BT2610 卷筒纸 | 20 | 678.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\BT2610 | 验收通过 | |
| 4 | 心相印 DT17090 抽纸 | 20 | 518.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\DT17090 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 9863ES 印油/印泥/** | 15 | 90.0 | 得力/deli\9863ES | 验收通过 | |
| 6 | 得力 1512 电子计算器 | 10 | 350.0 | 得力/deli\1512 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 7302 胶水 | 50 | 100.0 | 得力/deli\7302 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 30249 胶带/胶纸/胶条 | 20 | 360.0 | 得力/deli\30249 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 8554ES 票夹/长尾夹 | 30 | 480.0 | 得力/deli\8554ES | 验收通过 | |
| 10 | 得力 8555ES 票夹/长尾夹 | 20 | 180.0 | 得力/deli\8555ES | 验收通过 | |
| 11 | 得力 7900 记事本 | 20 | 320.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 12 | 好媳妇 AGW-3173 平板拖把 | 10 | 390.0 | 好媳妇\AGW-3173 | 验收通过 | |
| 13 | 公牛 家居饰品 | 10 | 490.0 | 公牛/BULL\GN-314 | 验收通过 | |
| 14 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |