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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8760
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 晨光 AWG97038 胶水 | 1 | 39.0 | 晨光/M G\AWG97038 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 ABS91698 别针/回形针/大头针 | 8 | 28.0 | 晨光/M G\ABS91698 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 ASSN2248 剪刀 | 4 | 18.0 | 晨光/M G\ASSN2248 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 ASS91315 美工刀 | 1 | 6.5 | 晨光/M G\ASS91315 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 ABS92626 订书钉 | 2 | 11.6 | 晨光/M G\ABS92626 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 ABS92625 订书钉 | 1 | 13.95 | 晨光/M G\ABS92625 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ABS92722 订书机 | 3 | 32.7 | 晨光/M G\ABS92722 | 验收通过 | |
| 8 | 晨光 ADG98104 电子计算器 | 1 | 29.34 | 晨光/M G\ADG98104 | 验收通过 | |
| 9 | 晨光 Q7 中性笔 | 4 | 55.2 | 晨光/M G\Q7 | 验收通过 | |
| 10 | 晨光 GP1111 中性笔 | 2 | 34.4 | 晨光/M G\GP1111 | 验收通过 | |
| 11 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |