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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00410
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 7156 便签本/便条纸/N次贴 | 得力/deli7156 | 件 | 2.00 | 19.5 | 39 |
| 2 | 得力 72105 油画棒 | 得力/deli72105 | 盒 | 15.00 | 22.1 | 331.5 |
| 3 | 晨光 RB5410 学生用笔记本 | 晨光/M GRB5410 | 包 | 5.00 | 25.8 | 129 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 何娟
联系电话: 0796-****296
传真:
地址: **县福民乡
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**县**市**县**城玉笥大道82号
附件信息: