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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****1511D****601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULLGN-605 | 个 | 1.00 | 45 | 45 |
| 2 | 国标 计费系统 | 国标费用 | 个 | 1.00 | 200 | 200 |
| 3 | 天威 HPQ2612A 天威/Q2612A /打印机碳粉 | 天威/PRINT-RITEHPQ2612A | 支 | 2.00 | 60 | 120 |
| 4 | 闪迪 CZ600 闪迪/Sandisk Z600 酷悠 USB3.0 U盘 | 闪迪/SandiskCZ600 | 只 | 1.00 | 50 | 50 |
| 5 | 秋叶原 DH550A 连接线/连接器/转换器 | 秋叶原/CHOSEALDH550A | 根 | 1.00 | 35 | 35 |
| 6 | 飚王 SHU835 USB HUB/转换器 | 飚王/SSKSHU835 | 个 | 1.00 | 55 | 55 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郝珍
联系电话: 186****4405
传真:
地址: **市东盛街95号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: