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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********258201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 5706 二页文件套单只 | 得力/deli5706 | 个 | 20.00 | 1 | 20 |
| 2 | 得力 5683 得力(deli)1只55mmA4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 财务用品 办公用品5683 | 得力/deli5683 | 个 | 5.00 | 12 | 60 |
| 3 | 得力 5682 得力(deli)1只35mmA4塑料档案盒 加厚资料文件盒 财务凭证收纳盒 财务用品 办公用品5682 | 得力/deli5682 | 个 | 5.00 | 10 | 50 |
| 4 | 得力 7757 彩色复印纸 | 得力/deli7757 | 包 | 19.00 | 20 | 380 |
| 5 | 得力5684档案盒(蓝)(只) | 得力/deli5684 | 个 | 6.00 | 15 | 90 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张国建
联系电话: 138****9933
传真:
地址: **市梨花路2177号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: