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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4608
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 3506 打印/复印纸 | 20 | 3900.0 | 得力/deli\3506 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 柄式畚斗7*27*72cm | 10 | 90.0 | 茶花\1703 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7900 班务日志(记事本) | 10 | 55.0 | 得力/deli\7900 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 课业本/教学用本 | 50 | 275.0 | 晨光\作业本 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 听课本 | 50 | 175.0 | 得力/deli\22289 | 验收通过 | |
| 6 | 好媳妇 扫把 塑料扫把 | 20 | 140.0 | 好媳妇\扫把 | 验收通过 | |
| 7 | 好媳妇 铁树扫把 铁树扫把 | 200 | 2600.0 | 好媳妇\铁树扫把 | 验收通过 | |
| 8 | 好媳妇扫把 棕扫把 | 10 | 140.0 | 好媳妇\好媳妇扫把 | 验收通过 | |
| 9 | 好媳妇 拖把 | 100 | 1200.0 | 好媳妇\**把 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |