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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****7008
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 68658A 卷笔刀/削笔器 | 40 | 1000.0 | 得力/deli\68658A | 验收通过 | |
| 2 | 希诺 XN-7012 水壶 | 40 | 3680.0 | 希诺/Heenoor\XN-7012 | 验收通过 | |
| 3 | 迪士尼 SM11890 学生书包 | 40 | 2600.0 | 迪士尼/DISNEY\SM11890 | 验收通过 | |
| 4 | 晨光 APB903PCB 文具盒 | 40 | 1560.0 | 晨光/M G\APB903PCB | 验收通过 | |
| 5 | 得力 硬面抄 | 40 | 80.0 | 得力/deli\3284 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光MGKids系列水性软头马克笔36色ZPMV8003 | 40 | 2080.0 | 晨光/M G\ZPMV8003 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |