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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2185
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 7092 胶水 | 50 | 140.0 | 得力/deli\7092 | 验收通过 | |
| 2 | 淇元 垃圾袋 垃圾袋 | 3 | 1014.0 | 淇元\垃圾袋 | 验收通过 | |
| 3 | 京广 A4 70g 打印/复印纸 | 14 | 2590.0 | 京广\A4 70g | 验收通过 | |
| 4 | 得力 DL-S822 水笔 | 20 | 484.0 | 得力/deli\DL-S822 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 GP1008 水笔 | 20 | 444.0 | 晨光/M G\GP1008 | 验收通过 | |
| 6 | 欧芬小秘书 红秘书A4 75g 打印/复印纸 | 10 | 2380.0 | 欧芬小秘书\红秘书A4 75g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |