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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****1671
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 漫花 SLS400 抽纸 | 14 | 252.0 | 漫花\SLS400 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 7660 软抄本 | 132 | 1056.0 | 得力/deli\7660 | 验收通过 | |
| 3 | 晨光 AGR670J3 中性笔 水性广告笔 | 1274 | 1911.0 | 晨光/M G\AGR670J3 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 22232 PU/PVC笔记本 笔记本 | 480 | 4800.0 | 得力/deli\22232 | 验收通过 | |
| 5 | 富光 FGZ2263-450 保温杯 | 27 | 1296.0 | 富光\FGZ2263-450 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |