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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00201
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 3427 信纸 | 得力/deli3427 | 包 | 10.00 | 20 | 200 |
| 2 | 得力 7015 书画笔 | 得力/deli7015 | 支 | 60.00 | 3.5 | 210 |
| 3 | 晨光 QSL38605 替芯/铅芯 | 晨光/M GQSL38605 | 盒 | 5.00 | 15 | 75 |
| 4 | 得力 9879 印油/印泥/** | 得力/deli9879 | 件 | 2.00 | 8 | 16 |
| 5 | 电热水壶/保健养生壶配件 | 无品牌无型号 | 个 | 1.00 | 95 | 95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 李燕
联系电话: ****705****
传真:
地址: 环**路555号
2、供应商名称: ****
地址: **省**市**区都市春天10栋
附件信息: