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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0762
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 5953 档案袋 | 30 | 297.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 2 | 公牛 插头 | 10 | 680.0 | 公牛/BULL\16A | 验收通过 | |
| 3 | 冰禹 锹 | 20 | 580.0 | 冰禹\BYJZ-1288 | 验收通过 | |
| 4 | 厚创 通用手套纱手套 | 100 | 280.0 | 厚创\500g | 验收通过 | |
| 5 | 得力 3231 奖状/证书荣誉证书内芯 | 100 | 800.0 | 得力/deli\3231 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光 A4 70g 打印/复印纸 | 2 | 476.0 | 晨光/M G\A4 70g | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |