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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2253
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 2856 三益档案 2854国标档案盒 720克无酸纸 | 24 | 96.0 | 三益档案/SANISY\2856 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 S143 办公中性笔0.7mm子弹头大容量中性笔 12支/盒 | 30 | 1320.0 | 得力/deli\S143 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 起钉器 | 2 | 9.0 | 得力/deli\得力0231起钉器 | 验收通过 | |
| 4 | 十八洞 天然山泉水380ML*24瓶 矿泉水/纯净水 | 2 | 96.0 | 十八洞\天然山泉水380ML*24瓶 | 验收通过 | |
| 5 | 百岁山 饮用天然矿泉水 348ml*24 矿泉水/纯净水 | 20 | 900.0 | 百岁山/Ganten\饮用天然矿泉水 348ml*24 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 30914 胶带/胶纸/胶条 高透明封箱胶带 透明胶 | 5 | 75.0 | 得力/deli\30914 | 验收通过 | |
| 7 | 28512 三益档案 28510国标档案盒 720克无酸纸 | 26 | 169.0 | 三益档案/SANISY\28512 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |