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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********551********2025000402
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 909 笔筒 密集金属网纹圆形笔筒 创意桌面收纳盒 办公学习用品 | 得力/deli909, | 个 | 1.00 | 9.6 | 9.6 |
| 2 | 晨光 AJD97395 胶带 文具高粘性棉纸双面胶带12mm*10y(9.1m/装) 开学学习办公用品 单卷装 | 晨光/M GAJD97395, | 卷 | 2.00 | 2 | 4 |
| 3 | 【服务】送货上门服务 | 件 | 2.00 | 0 | 0 | |
| 4 | 得力 5683 档案盒 55mmA4塑料文件盒 加厚资料盒 财务凭证考试收纳 1只装 | 得力/deli5683, | 只 | 5.00 | 8 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 520****10001
联系电话: 187****8370
传真:
地址: **省****大学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: