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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3565
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月25日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 美工类印泥** | 5 | 35.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
| 2 | 易利丰 美工类复印纸 | 1 | 10.0 | 易利丰/elifo\复印纸 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 S65 中性笔水笔 | 5 | 50.0 | 得力/deli\S65 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 A4 70g 打印/复印纸打印纸 | 10 | 1600.0 | 得力/deli\A4 70g | 验收通过 | |
| 5 | 晨光 YT-06 便签本/便条纸/N次贴便利贴即时贴 | 24 | 120.0 | 晨光/M G\YT-06 | 验收通过 | |
| 6 | 齐心 JF4503-6 胶带/胶纸/胶条胶布 | 10 | 50.0 | 齐心/Comix\JF4503-6 | 验收通过 | |
| 7 | 晨光 ADG98124 电子计算器 | 2 | 70.0 | 晨光/M G\ADG98124 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 0018 回形针座/盒 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |