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****关于净水桶/****超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****关于净水桶/****超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:刘欢
项目联系电话:152****2922
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654223
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市世纪大道南路54号
采购单位联系人和联系方式:刘欢:152****2922
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****12672
采购单位预算编码:203054
三、成交信息
成交日期:2025年4月25日
总成交金额(元):5042 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
| 序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
| 1 | **** | **维吾尔自治区**地区迎宾北路7-10****客运站候车大厅一楼101室) | 5042.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
| 序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
| 1 | 茶花 0208 净水桶/净水杯 水杯 | 茶花 | 0208 | 60 | 20.0 | 1200.0 | |
| 2 | 国产 ST01 脚架配件 跳高架 | 国产 | ST01 | 1 | 422.0 | 422.0 | |
| 3 | 001 64 弹性元件 发令弹 | 001 | 64 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
| 4 | 航天 70335 各类尺/三角板 卷尺 | 航天 | 70335 | 2 | 50.0 | 100.0 | |
| 5 | 玛丽 3230 学生用笔记本 | 玛丽 | 3230 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 6 | 得力 8200 各类尺/三角板 套尺 | 得力/deli | 8200 | 60 | 6.0 | 360.0 | |
| 7 | 毛巾/面巾/方巾 | A | 毛巾 | 60 | 8.0 | 480.0 | |
| 8 | 笔袋 | 其他家 | 笔袋 | 60 | 10.0 | 600.0 | |
| 9 | 得力 7598 奖状/证书/荣誉证书芯 | 得力/deli | 7598 | 200 | 0.5 | 100.0 | |
| 10 | 狂神 1314 跳绳 | 狂神 | 1314 | 60 | 5.0 | 300.0 | |
| 11 | 得力 7577 奖状/证书 奖状A4 | 得力/deli | 7577 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
| 12 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: