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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********2510009
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 人人印 88A 墨粉/碳粉 支 | 人人印88A | 支 | 1.00 | 50 | 50 |
| 2 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 个 | 5.00 | 2 | 10 |
| 3 | 杰思特 JT-C2612T 硒鼓 | 杰思特/JEASTJT-C2612T | 只 | 4.00 | 80 | 320 |
| 4 | 得力 0012L 【超级爆款】24/6高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 可订25页 办公文具用品 | 得力/deli0012L | 盒 | 5.00 | 2 | 10 |
| 5 | 得力 8495 票夹/长尾夹 | 得力/deli8495 | 盒 | 1.00 | 21 | 21 |
| 6 | 得力 多瑙河 A4 75g 打印/复印纸 | 得力/deli多瑙河 A4 75g | 箱 | 1.00 | 189 | 189 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 康飞刚
联系电话: 180****8022
传真:
地址: **县文化西路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: