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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 2025M042********00206
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 晨光 SPM21302 勾线笔 | 晨光/M GSPM21302 | 盒 | 10.00 | 19 | 190 |
| 2 | 玛丽 素描/素写本 | 玛丽8K | 包 | 50.00 | 8 | 400 |
| 3 | 得力 毛边纸 | 得力/deli75332 | 包 | 50.00 | 3.9 | 195 |
| 4 | 得力 彩泥/橡皮泥 | 得力/deli67847 | 盒 | 20.00 | 26 | 520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘艳娇
联系电话: ****998****
传真:
地址: **市**区建设中路105号
2、供应商名称: ****
地址: **省萍****开发区****开发区**大厦
附件信息: