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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8141
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 卫生纸 | 40 | 832.0 | \ | 验收通过 | |
| 2 | 固体胶 | 20 | 100.0 | \ | 验收通过 | |
| 3 | 胶水 | 15 | 217.5 | \ | 验收通过 | |
| 4 | 抹布 | 12 | 94.8 | \ | 验收通过 | |
| 5 | 钢笔练习字帖 | 156 | 2386.8 | \ | 验收通过 | |
| 6 | 茶叶 | 50 | 2500.0 | \ | 验收通过 | |
| 7 | 怡宝矿泉水 | 55 | 2640.0 | \ | 验收通过 | |
| 8 | 文件夹 | 12 | 240.0 | \ | 验收通过 | |
| 9 | 档案盒 | 6 | 90.0 | \ | 验收通过 | |
| 10 | 回形针 | 15 | 75.0 | \ | 验收通过 | |
| 11 | 抽纸 | 45 | 756.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 12 | 材料纸 | 50 | 150.0 | \ | 验收通过 | |
| 13 | 毛笔 | 156 | 4992.0 | \ | 验收通过 | |
| 14 | 粉笔 | 20 | 60.0 | \ | 验收通过 | |
| 15 | 中性笔 | 65 | 650.0 | \ | 验收通过 | |
| 16 | 笔记本 | 1300 | 1300.0 | \ | 验收通过 | |
| 17 | 一次性茶杯 | 10 | 1800.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 18 | 垃圾袋 | 100 | 450.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 19 | 扫把 | 10 | 140.0 | 无品牌\无型号 | 验收通过 | |
| 20 | 四尺宣纸 | 42 | 19950.0 | \ | 验收通过 | |
| 21 | 墨汁 | 156 | 2808.0 | \ | 验收通过 | |
| 22 | 颜料 | 156 | 4134.0 | \ | 验收通过 | |
| 23 | 毛笔书法字帖 | 156 | 2808.0 | \ | 验收通过 | |
| 24 | 兴趣学素描 | 156 | 3120.0 | \ | 验收通过 | |
| 25 | 蓝月亮洗手液500ml | 25 | 395.0 | \ | 验收通过 | |
| 26 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |