开启全网商机
登录/注册
一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3319
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月26日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 9563 纸杯 | 2 | 70.0 | 得力/deli\9563 | 验收通过 | |
| 2 | 南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池 | 10 | 80.0 | 南孚/NANFU\7号碱性电池2粒 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 7093 胶棒 | 5 | 25.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
| 4 | 奔图/Pantum PD-206 硒鼓 | 3 | 540.0 | 奔图/Pantum\PD-206 | 验收通过 | |
| 5 | 得力9868快干**(只) | 4 | 38.8 | 得力/deli\9868 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光牛津布手提收纳包ADM92934 | 6 | 231.18 | 晨光/M G\ADM92934 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |