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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N412********25602
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 得力 白钢盒 | 得力159369 | 个 | 4.00 | 160 | 640 |
| 2 | **驹 其它雨伞架/桶/袋 | **驹****156 | 个 | 8.00 | 220 | 1760 |
| 3 | 图形品牌 餐车 | 图形品牌123456 | 台 | 2.00 | 1400 | 2800 |
| 4 | 林楠 回收车 | 林楠ALKD | 台 | 2.00 | 1400 | 2800 |
| 5 | ** 加热台 | **951ZXC | 个 | 3.00 | 3500 | 10500 |
| 6 | 欣图 二洗槽 | 欣图/xintuZVCNB | 台 | 1.00 | 2200 | 2200 |
| 7 | 康朴勒﹒橱柜 KITCHEN-PRO 橱柜 | 康朴勒﹒橱柜 KITCHEN-PRO1586K | 台 | 2.00 | 2250 | 4500 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 张艳杰
联系电话: 133****2663
传真:
地址: **大街136号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: