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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0132
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 黑人 专研**120克 牙膏 | 105 | 2100.0 | 黑人/DARLIE\专研**120克 | 验收通过 | |
| 2 | 洁柔 BR102-08 抽纸130抽*8包 | 105 | 3150.0 | 洁柔/C S\BR102-08 | 验收通过 | |
| 3 | 蓝月亮 薰衣草香3kg/瓶 洗衣液/洗衣粉 洗衣液 | 105 | 3150.0 | 蓝月亮/Blue moon\薰衣草香3kg/瓶 | 验收通过 | |
| 4 | **白药 留兰香型 牙膏 | 105 | 2100.0 | **白药/YUNNANBAIYAO\留兰香型 | 验收通过 | |
| 5 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |