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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3973
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 30011 得力30011文具胶带12mm*14y*38um(12卷/筒) | 2 | 10.78 | 得力/deli\30011 | 验收通过 | |
| 2 | 维达 VS2060 抽纸 | 60 | 468.0 | 维达/Vinda\VS2060 | 验收通过 | |
| 3 | 康雅 环保/除味/保养 | 1 | 55.0 | 康雅\不锈钢保养剂3.5L | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 芦荟抑菌500g 洗手液 | 12 | 150.0 | 蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌500g | 验收通过 | |
| 5 | 可孚 口罩 | 60 | 1500.0 | 可孚\口罩 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |