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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********251801
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 妙洁钢丝球10个装 钢丝球 | 妙洁/magic妙洁钢丝球10个装 | 包 | 25.00 | 9.84 | 246 |
| 2 | 洁丽雅 JDZYW0415 抹布 | 洁丽雅/graceJDZYW0415 | 条 | 38.00 | 10 | 380 |
| 3 | 晨光 ADM94814 档案盒 | 晨光/M GADM94814 | 个 | 20.00 | 11.5 | 230 |
| 4 | 锦厦 JS-1518 18KPU/PVC笔记本、会议记录本 | 锦厦JS-1518 | 本 | 10.00 | 17.5 | 175 |
| 5 | 华硕 外置DVD刻录机 刻录机 | 华硕/Asus外置DVD刻录机 | 个 | 3.00 | 300 | 900 |
| 6 | 晨光 AGPB7602 晨光/M G AGPB7602 中性笔 | 晨光/M GAGPB7602 | 盒 | 10.00 | 36 | 360 |
| 7 | 香蕉 DVD-RW 光盘 | 香蕉DVD-RW | 盒 | 5.00 | 298 | 1490 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 马延鹏
联系电话: 136****1861
传真:
地址: **县**拉普路
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: