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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0068
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 五月花 PJ09 平板拖把 | 2 | 200.0 | 五月花/MAY FLOWER\PJ09 | 验收通过 | |
| 2 | 神火 Y3-A 手电筒 | 1 | 200.0 | 神火\Y3-A | 验收通过 | |
| 3 | 得力 85614 电热水壶 | 2 | 400.0 | 得力/deli\85614 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |