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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0010 一盒 得力10#订书钉 0012订书针 | 20 | 56.0 | 得力/deli\0010 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 5953 档案袋 | 50 | 50.0 | 得力/deli\5953 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 0764 电热水壶 | 1 | 95.0 | 得力/deli\0764 | 验收通过 | |
| 4 | 兄弟 DR-2350 兄弟硒鼓DR-2350 | 2 | 440.0 | 兄弟/BROTHER\DR-2350 | 验收通过 | |
| 5 | 兄弟 TN-2325 CB2325/2312 墨粉/碳粉盒 | 3 | 255.0 | 兄弟/BROTHER\TN-2325 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |