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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8345
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 1668A 电子计算器 富光保温杯 | 1 | 182.0 | 得力/deli\1668A | 验收通过 | |
| 2 | 胶棒 得力/deli 7102固体胶(支) | 2 | 4.0 | 得力/deli\7102 | 验收通过 | |
| 3 | PU/PVC笔记本 得力/deli3161记事本笔记本(黑)-114页-18K(本) | 50 | 900.0 | 得力/deli\3161 | 验收通过 | |
| 4 | 得力/deli S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 | 50 | 175.0 | 得力/deli\S26 | 验收通过 | |
| 5 | 得力(deli) 85608 电热水壶 (绿) (单位:台) | 1 | 164.99 | 得力/deli\85608 | 验收通过 | |
| 6 | 得力/deli 5683档案盒(蓝)(只) | 10 | 118.5 | 得力/deli\5683 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |