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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8370
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 美丽雅 HC049611 纸杯 | 50 | 840.0 | 美丽雅/MARYYA\HC049611 | 验收通过 | |
| 2 | 茶花 300008 垃圾袋 | 20 | 296.0 | 茶花\300008 | 验收通过 | |
| 3 | 超威 蚊香/蚊香液 | 10 | 148.0 | 超威\蚊香 | 验收通过 | |
| 4 | 蓝月亮 84消毒液 家居消毒液 | 12 | 429.6 | 蓝月亮/Blue moon\84消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 美添乐 胶棉拖把 | 20 | 1316.0 | 美添乐\MTL-JM006-33 | 验收通过 | |
| 6 | 开普特 扫把套装 扫把 | 50 | 1440.0 | 开普特\扫把套装 | 验收通过 | |
| 7 | 维达 8包*3层120抽 抽纸 | 20 | 556.0 | 维达/Vinda\8包*3层120抽 | 验收通过 | |
| 8 | 立白 **柠檬洗洁精 1千克 | 50 | 500.0 | 立白/Liby\1千克 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |