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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N****0919X****601
六、合同内容:
| 序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
| 1 | 迅想 5424 迅想 双层公文袋文件袋大容量资料收纳袋商务办公专用袋 蓝色5424 | 迅想5424 | 个 | 360.00 | 9 | 3240 |
| 2 | 齐心 GP352 齐心/Comix GP352 大容量中性笔 | 齐心/ComixGP352 | 件 | 360.00 | 4 | 1440 |
| 3 | 得力 笔记本 | 得力/deli7901 | 本 | 360.00 | 7 | 2520 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵**
联系电话: 139****1888
传真: 0431-****4038
地址: **市人民大街4646号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
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