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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4264
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 德力西 钳工耳号标钳子设备 | 6 | 210.0 | 德力西\钳子 | 验收通过 | |
| 2 | 晨光 AWG97004 胶水 | 100 | 100.0 | 晨光/M G\AWG97004 | 验收通过 | |
| 3 | 3M 防尘服防护服一次性 | 50 | 2250.0 | 3M\4545 | 验收通过 | |
| 4 | 利尔康 75%酒精消毒液 家居消毒液 | 30 | 180.0 | 利尔康/LIRCON\75%酒精消毒液 | 验收通过 | |
| 5 | 坤源 500g 家居消毒液 | 45 | 1575.0 | 坤源\500g | 验收通过 | |
| 6 | 军手 均码 军手牌800g加厚劳动工作棉纱耐磨粗纱用手套 | 500 | 1000.0 | 军手\均码 | 验收通过 | |
| 7 | 乐创 ****养殖场冷藏箱冷藏箱家用冷藏包 | 6 | 240.0 | 乐创/LECON\6L | 验收通过 | |
| 8 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 12支/盒 (单位:支) 黑 | 100 | 100.0 | 得力/deli\6600黑色 | 验收通过 | |
| 9 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |