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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0790
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 文件袋 | 100 | 200.0 | 得力/deli\塑料袋 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 得力7370复印纸-A3-80G-5包(蓝色)(单位: 5包/箱) | 1 | 220.0 | 得力/deli\7370 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 图书档案装具 | 20 | 200.0 | 得力/deli\档案盒 | 验收通过 | |
| 4 | SW 小订书机 | 10 | 250.0 | SW\70 | 验收通过 | |
| 5 | SW 大长尾夹 | 15 | 375.0 | SW\30\40 | 验收通过 | |
| 6 | SW 剪刀 | 10 | 120.0 | SW\hykkl248 | 验收通过 | |
| 7 | SW 便利贴 | 5 | 25.0 | SW\1200 | 验收通过 | |
| 8 | 得培力 D-9780 最小长尾夹 | 25 | 325.0 | 得培力/depli\D-9780 | 验收通过 | |
| 9 | 普通干电池 南孚7号电池 | 40 | 100.0 | 南孚/NANFU\7号电池 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 0232 起钉器卡装 10# (单位:台) 混色 | 10 | 50.0 | 得力/deli\0232 | 验收通过 | |
| 11 | 晨光陶瓷球珠中性笔黑金AGPA2004黑0.5 | 240 | 240.0 | 晨光/M G\AGPA2004 | 验收通过 | |
| 12 | 晨光 长尾夹 | 20 | 400.0 | 晨光/M G\ABS92850 | 验收通过 | |
| 13 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |