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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3085
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 办公文具用品 | 8 | 1152.0 | 得力/deli\****018 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 办公文具用品 | 1 | 18.0 | 得力/deli\****018 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 办公文具用品 | 50 | 300.0 | 得力/deli\****018 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 办公文具用品 | 2 | 356.0 | 得力/deli\****018 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 办公文具用品 | 2 | 70.0 | 得力/deli\****018 | 验收通过 | |
| 6 | 南孚 CR1620/CR2032纽扣电池 5粒 3V锂电池 | 4 | 20.0 | 南孚/NANFU\CR2032 | 验收通过 | |
| 7 | 惠宜 清心杯 210ml (单位:包) 100个/1包 1件20包 | 20 | 200.0 | 惠宜\清心210ML | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |