合肥市经济和信息化局(主管预算单位)关于卡套/证件套的网上超市采购项目合同履约验收公告

其他-验收公告
发布时间: 2025年04月27日
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相关单位:
***********公司企业信息

一、 *采购人名称: ****(主管预算单位)

二、 *履约供应商名称: ****

三、 *采购项目编号: ****

四、 *合同编号: ****8358

五、 *验收单位: ****(主管预算单位)

六、 *验收日期: 2025年4月27日

七、 *验收结果:

序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注
1 3902台卡 200 1700.0 无品牌\无型号 验收通过
2 得力 5681 档案盒 文件盒 背宽 25mm 72 648.0 得力/deli\5681 验收通过
3 联想 MU254 U盘手机电脑两用u盘 大容量双接口高速 10 450.0 联想/lenovo\MU254 验收通过
4 美外 家居饰品 春联 对联 9 180.0 美外\XFCH3 验收通过
5 得力 S656 中性笔 直液笔 0.5mm 132 151.8 得力/deli\S656 验收通过
6 文房墨汁 6 117.0 一得阁\精制墨汁500g 验收通过
7 兰诗 水拖 无纺**把 3 33.0 兰诗\拖把 验收通过
8 得力 木尚A4 70g 打印/复印纸 单包装 320 7200.0 得力/deli\木尚A4 70g 验收通过
9 科思特 K 137A/W1370A 硒鼓 4 840.0 科思特/KST\K 137A/W1370A 验收通过
10 好媳妇 胶棉拖把 5 240.0 好媳妇\27CM 验收通过
11 农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水 2 72.0 农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24 验收通过
12 公牛 GN-M1060 电源插座 3米 10 480.0 公牛/BULL\GN-M1060 验收通过
13 雅高 绵柔抹布 抹布 35*75CM 20 170.0 雅高\绵柔抹布 验收通过
14 得力 6600ES 黑 中性笔1支 0.5mm 120 120.0 得力/deli\6600ES 黑 验收通过
15 南孚 5号 普通干电池 聚能环3代 48 96.0 南孚/NANFU\5号 验收通过
16 得力 7900 PU/PVC笔记本 16K 80张 大号商务经典皮面本 15 195.0 得力/deli\7900 验收通过
17 得力 9848 文件座/文件架/文件框 四联 2 56.0 得力/deli\9848 验收通过
18 罗技 M90 有线鼠标 5 270.0 罗技/Logitech\M90 验收通过
19 递乐 5330 文件夹 A4绒面商务签约本签到本 6 228.0 递乐\5330 验收通过
20 得力 5302 文件夹 双强力硬 文件夹 20 130.0 得力/deli\5302 验收通过
21 得力 8555ES 票夹/长尾夹40只/筒 19mm 96 768.0 得力/deli\8555ES 验收通过
22 得力 9863 印油/印泥/** 透明圆形 5 24.0 得力/deli\9863 验收通过
23 得力 8563 票夹/长尾夹 黑色长尾夹 32mm 48 417.6 得力/deli\8563 验收通过
24 得力 9172 笔筒/座/插/架 金属网纹圆形笔筒 5 42.5 得力/deli\9172 验收通过
25 得力 6583 毛笔 学生兼毫 大楷 6 66.0 得力/deli\6583 验收通过
26 【运费】 1 0.0 验收通过


验收报告:
验收人员名单: 边力





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2025-04-27
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