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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8411
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 高山云雾 250g 绿茶 500g/袋 | 36 | 2880.0 | 高山云雾\250g | 验收通过 | |
| 2 | 慕她家 泡沫洗手液 洗手液 | 20 | 300.0 | 慕她家/IMOTA\泡沫洗手液 | 验收通过 | |
| 3 | 卷筒纸 维达 V4069 140g 筒纸 卷纸 | 60 | 1560.0 | 维达/Vinda\V4069 | 验收通过 | |
| 4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |