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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3254
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 好媳妇 水拖 | 3 | 204.0 | 好媳妇\好媳妇拖把 | 验收通过 | |
| 2 | 妙洁 MOBDB-EC 扫把 | 2 | 120.0 | 妙洁/magic\MOBDB-EC | 验收通过 | |
| 3 | 心相印 H200 抽纸 | 5 | 800.0 | 心相印/Mind Act Upon Mind\H200 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S20 中性笔 | 3 | 54.0 | 得力/deli\S20 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 6600 中性笔 0.5mm 红色 | 9 | 90.0 | 得力/deli\6600 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S935 铅笔 | 7 | 105.0 | 得力/deli\S935 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 螺旋本 | 4 | 240.0 | 得力/deli\7693 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 9864ES 印油/印泥/** ** | 8 | 79.2 | 得力/deli\9864ES | 验收通过 | |
| 9 | 得力 5555 13格风琴包 | 6 | 156.0 | 得力/deli\5555 | 验收通过 | |
| 10 | 得力 63815 商务公文包 | 18 | 1044.0 | 得力/deli\63815 | 验收通过 | |
| 11 | 得力 5952 档案袋 | 9 | 396.0 | 得力/deli\5952 | 验收通过 | |
| 12 | 得力 63208 档案盒 | 15 | 480.0 | 得力/deli\63208 | 验收通过 | |
| 13 | 得力 78981 文件栏 | 12 | 264.0 | 得力/deli\78981 | 验收通过 | |
| 14 | 得力 7303 胶水 | 7 | 245.0 | 得力/deli\7303 | 验收通过 | |
| 15 | 得力 3725 光盘 | 5 | 425.0 | 得力/deli\3725 | 验收通过 | |
| 16 | 得力 DLS-620K 色带/碳带 针式打印机黑色带 | 2 | 60.0 | 得力/deli\DLS-620K | 验收通过 | |
| 17 | 得力 D-2612A 硒鼓 | 3 | 444.0 | 得力/deli\D-2612A | 验收通过 | |
| 18 | 得力 Z7503 打印/复印纸 复印纸 | 9 | 1440.0 | 得力/deli\Z7503 | 验收通过 | |
| 19 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |