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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4962
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 3号金属回形针 | 6 | 24.0 | 得力/deli\0018 | 验收通过 | |
| 2 | 打印/复印纸 尖兵 A5 70g 复印纸 | 2 | 360.0 | 尖兵\A5 70g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 70g复印打印纸 纸类标签 | 2 | 578.0 | 得力/deli\70g复印打印纸 | 验收通过 | |
| 4 | 快力文 科目本07 学****初中生全套学生各科课堂分科目本加厚16k开练习作业本 | 83 | 249.0 | 快力文\科目本07 | 验收通过 | |
| 5 | 晨光文件P4联收纳盒 | 10 | 300.0 | 晨光\94745 | 验收通过 | |
| 6 | 晨光透明3.5CM厚文件盒 | 10 | 129.0 | 晨光\35*235 | 验收通过 | |
| 7 | 得力2090美工刀(银)(单位:把) | 10 | 160.0 | 得力/deli\2090 | 验收通过 | |
| 8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |