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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8712
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月27日
七、 *验收结果:
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 雕牌 超效加酶洗衣粉 1.638kg 洗衣液/洗衣粉 | 2 | 240.0 | 雕牌\超效加酶洗衣粉 1.638kg | 验收通过 | |
| 2 | 不锈钢灰斗 簸箕 | 15 | 270.0 | A\- | 验收通过 | |
| 3 | 好媳妇 海绵吸水拖把 胶棉拖把 | 10 | 680.0 | 好媳妇\海绵吸水拖把 | 验收通过 | |
| 4 | 妙洁 钢丝球 | 2 | 16.0 | 妙洁/magic\钢丝球6只装 | 验收通过 | |
| 5 | 蓝月亮84消毒液 | 30 | 360.0 | 蓝月亮/Blue moon\600克 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 7310 液体胶 2L(单位:瓶) | 3 | 84.0 | 得力/deli\7310 | 验收通过 | |
| 7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |